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如果您的企業在中國注冊,您的以下行為可能會觸發您在法國的增值稅合規義務!

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亞馬遜歐洲增值稅合規最新通知

近日,有一些賣家朋友可能已經收到如下標題為“歐洲增值稅要求-上傳您缺少的增值稅稅號”的通知。該通知會根據您的銷售狀態要求您上傳法國、意大利和西班牙中的至少一國的增值稅稅號并給出了截止日期,根據您收到通知的時間不同,您的截止日期也會不盡相同。如果您在該通知給出的截止日期前不能上傳您被要求國家的增值稅稅號,您可以回復該通知并附上您正在注冊的憑證以獲得更多時間,否則您可能將無法在歐洲站點入庫或銷售商品。

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在本期文章中我們會首先為您聚焦法國,為您重點解讀法國增值稅應如何合規。

法國增值稅合規

如果您的企業在中國注冊,您的以下行為可能會觸發您在法國的增值稅合規義務:

a) 您在法國儲存庫存;

b) 您在另外的歐盟國家儲存庫存運送給法國消費者,一年所有銷售渠道在法國的銷售總額超過法國遠距離銷售閾值35,000歐元。

為提供您更多關于法國增值稅合規的信息,我們匯總了三家稅務顧問(AVASK/英國騰邦會計事務所/深圳市英創國際咨詢有限公司)的專業解讀,以期您能對法國增值稅合規有更多了解。請注意,以下內容及解讀均來自前文所述三家稅務代理商,不代表亞馬遜的意見。

1.申請法國VAT的一般流程是什么

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法國VAT出稅號/證書需要2-4個月不等,如果你有法國稅務合規義務,一定要盡早開展合規流程。

2.申請法國VAT需要準備哪些材料信息

如您需要進行法國增值稅合規,您可以事先進行如下資料和信息準備。

基本資料 :

·  填寫完整的法國VAT注冊申請表格

·  公司執行董事的彩色護照復印件

(如使用身份證,姓名與出生日期必須有英文翻譯)

·  公司執行董事的地址證明各一份,其注冊資金,名字,地址必須有英文翻譯

·  公司營業執照和英文翻譯件

·  公司章程和英文翻譯件

·  公司對公賬號的銀行對賬單,公司名稱及地址必須英文翻譯,并且注明賬戶貨幣類型,銀行地址,銀行賬戶,IBAN, SWIFT/BIC

·  如果您有在歐洲其它國家注冊了VAT及EORI,也需一并提供

其他信息準備:

·  亞馬遜法國站今年年銷售額預估(歐元);

·  亞馬遜法國站的賬號截圖(必須包含公司名稱和注冊地址);

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·  填寫完整的CRF文件(代理指定合同),需用藍色墨水筆填寫;

·  所申請的VAT稅號的生效日期(Effective Registration Date)。VAT稅號的生效日期主要取決于您之前是否在法國產生了VAT如下注冊義務:

(1). 您之前是否使用過法國的物流倉庫(如有,您需要提供起始日期)

(2). 您從歐盟其它國家對法國遠程銷售是否超過遠距離銷售闕值(35,000歐元)

如果您在開始進行法國增值稅合規之前已經產生了在法國的應稅銷售,則您需要向法國稅務局補繳歷史稅款。如果您尚未產生在法國應稅銷售,比如沒有使用任何法國當地倉儲(包括FBA海外倉),且尚未超過遠距離銷售闕值,即可使用填寫資料的當日日期作為您的VAT期望生效日期,法國稅局可能將該日期作為稅號生效日期的參考。

在稅務代理把所有申請資料提交法國稅局后,稅局審核到下發VAT稅號及證書的時長一般是4到6周,建議您獲得VAT稅號后立即上傳。

3.申請法國VAT還有哪些其他注意事項

·  申報時間

鑒于法國的申報周期屬月度申報,賣家的第一個申報周期將是在VAT稅號生效日期的當月,在月度結束后的19天內您需完成申報及稅金繳納。舉例而言,如果您的VAT稅號生效日期為2019年5月5日,則第一個法國VAT申報周期為2019年5月(參考2019年5月5日至2019年5月31日的銷售數據),客戶需要在2019年6月19日前完成申報提交及稅金繳納。

·  財稅代表制度

賣家朋友需要注意,法國稅局對于非歐盟注冊企業的增值稅合規在稅費支付環節上有明確的要求,即“財稅制度“。 因法國稅局收款系統功能的限制,非歐盟注冊企業如果直接打款到稅局賬戶,即使稅局收到款項系統也無法識別該筆款項對應的申報記錄,會導致納稅人支付款項無法對賬。 基于此,非歐盟注冊企業必須在當地指派具有法國本土銀行賬戶的財稅代表來進行稅金的支付。非歐盟注冊企業應當先與擔任財稅代表的企業簽訂委托函,之后該財稅代表會就該企業稅務合規授權稅局自動扣款,之后在每次申報完成時稅局將自動從財稅代表賬戶中將稅金以劃賬的方式進行扣款。

希望在三家稅務顧問解決方案提供商的幫助下,您能獲得更多法國增值稅合規的相關信息,解決您的疑惑,讓您能夠盡快完成法國增值稅流程,在歐洲大賣。

最后再次提醒您,以上內容均來自第三方服務商,僅供您參考,不代表亞馬遜的意見。(來源: 亞馬遜全球開店)

以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果網立場!如有侵權,請聯系我們。

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