
在全球化的今天,越來越多的跨境電商賣家、創(chuàng)業(yè)者選擇在美國注冊公司,拓展市場,享受美國本土的支付通道、低稅率以及豐富的商業(yè)機(jī)會。
舉個例子,在美國注冊一間LLC公司,步驟如下:
第一步:取名
根據(jù)各州政府官網(wǎng)上公司取名的具體要求,給自己的公司取一個消費者能記住的名稱(未被注冊過的)。
注意:
有的州會要求LLC類型的公司必須以Limited Liability Company、Limited Company、或LLC、Ltd. Liability Co. 這樣的形式結(jié)尾,一般情況下,也不會允許公司隨便在公司名稱中帶有“Bank、Insurance、Trust”這樣的字樣。
第二步:完成公司組織架構(gòu)
明確公司的內(nèi)部管理模式;
選定注冊代理人;
提交公司組織章程;
起草公司經(jīng)營協(xié)議;
公開宣布公司成立;
獲得你的雇主身份號碼;
在state tax office完成注冊。
完成了以上最主要的兩個大步驟之后,你就可以開始進(jìn)行更細(xì)節(jié)的籌備工作了,這其中包括:確定你的公司是否在當(dāng)?shù)匦枰暾執(zhí)貏e的執(zhí)照或營業(yè)許可,是否需要開設(shè)公司銀行賬戶、購買商業(yè)保險、確定辦公場所、雇傭具有合法工作身份的員工等等。
注冊美國公司來做跨境電商的話,再入駐TK、亞馬遜等平臺會更容易一些,但是注冊一個美國公司就要考慮后續(xù)的公司維護(hù)成本問題,美國不同州的注冊地的稅又是不一樣的。如果您計劃在美國開展業(yè)務(wù)或已經(jīng)開了一家美國公司,那么了解您需要繳納哪些稅是至關(guān)重要的。
1. 聯(lián)邦所得稅
這是美國公司必須要交的一個主要稅種,它是依據(jù)公司的盈利狀況來計算的。像C型公司、S型公司、有限責(zé)任公司(LLC)等不同類型的公司,稅率和報稅的方式可能會存在差別。聯(lián)邦企業(yè)所得稅的稅率范圍大概在15%到35%之間,不過自2018年稅改之后,標(biāo)準(zhǔn)稅率就固定為21%了。
2. 州所得稅
美國的公司除了要交聯(lián)邦所得稅之外,各州也會征收州所得稅。不同的州,其稅率和稅收政策都不一樣,所以公司注冊所在的州就決定了它需要繳納的州所得稅的數(shù)額。像內(nèi)華達(dá)州、德州、華盛頓州等一些州是免征州企業(yè)所得稅的。
3. 雇主稅
要是公司在美國雇傭員工的話,那就得交雇主稅了。這里面包含社會保險稅和醫(yī)療保險稅。按照美國稅法的規(guī)定,雇主得從員工工資里扣除一定比例當(dāng)作雇主稅,并且每個季度都要向美國政府繳納。
4. 銷售稅
銷售稅是按照商品或者服務(wù)的銷售額來征收的一種稅收。不同的州對銷售稅的征收標(biāo)準(zhǔn)和稅率都有不同的規(guī)定。如果注冊的公司是從事銷售業(yè)務(wù)的,那就得根據(jù)所在州的規(guī)定,向購買者收取銷售稅,然后在規(guī)定的時間內(nèi)向州政府繳納。
5. 財產(chǎn)稅
財產(chǎn)稅乃是依據(jù)公司在美國境內(nèi)所擁有的不動產(chǎn)與動產(chǎn)價值來征收的一種稅收。各個州和縣在財產(chǎn)稅的征收標(biāo)準(zhǔn)以及稅率方面存在差異。注冊公司時,得依照其所在地的規(guī)定,按一定比例向政府交納財產(chǎn)稅。
1. 選擇稅收友好的州
注冊地建議選擇德州、特拉華州、內(nèi)華達(dá)州等稅收政策較為寬松的州。當(dāng)然,要根據(jù)自己的實際情況來選擇要注冊的州,比如辦公室或者倉庫等要設(shè)在加州,最好就注冊在加州,否則還要在加州做州外注冊。
2. 利用稅收協(xié)定
通過中美稅收協(xié)定降低預(yù)提稅稅率,避免雙重征稅。
3. 優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)
將預(yù)提稅適用范圍的收入轉(zhuǎn)為資本收益等免稅或低稅形式。
美國的稅法復(fù)雜且多變,稍不留神就可能遭遇罰款,甚至面臨資產(chǎn)凍結(jié)的風(fēng)險。因此,無論你是在創(chuàng)業(yè)初期還是已經(jīng)經(jīng)營著一家公司,掌握美國稅法的相關(guān)知識都是不可或缺的。
(來源:Ken叔稅服你)
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